Albo pretorio
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Numero pubblicazione
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Numero atto
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▼Data inizio
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Data fine
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Numero pubblicazione
957
Mittente AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Tipo DETERMINA
|
Oggetto Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta: A2A Energia S.p.A. - Stabili comunali - maggio 2026
|
Numero atto
260
Data atto 02/07/2026
|
Data inizio
08/07/2026
Data fine 23/07/2026
|
Documento
Allegati 1
|
Numero pubblicazione
957
Mittente
AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Tipo
Determina
Oggetto
Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta: A2A Energia S.p.A. - Stabili comunali - maggio 2026
Numero atto
260
Data atto
02/07/2026
Data inizio
08/07/2026
Data fine
23/07/2026
|
||||
|
Numero pubblicazione
956
Mittente AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Tipo DETERMINA
|
Oggetto Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta: A2A Energia S.p.A. - Illuminazione pubblica - maggio 2026
|
Numero atto
259
Data atto 02/07/2026
|
Data inizio
08/07/2026
Data fine 23/07/2026
|
Documento
Allegati 1
|
Numero pubblicazione
956
Mittente
AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Tipo
Determina
Oggetto
Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta: A2A Energia S.p.A. - Illuminazione pubblica - maggio 2026
Numero atto
259
Data atto
02/07/2026
Data inizio
08/07/2026
Data fine
23/07/2026
|
||||
|
Numero pubblicazione
955
Mittente AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Tipo DETERMINA
|
Oggetto Ripristino funzionamento pozzi comunali siti in località "Su Padru" e realizzazione condotta idrica. Importo complessivo progetto euro 450.000,00. Liquidazione saldo onorari per direzione lavori, perizia di variante, contabilità coordinamento sicurezza e CRE. Ing. Mario Dore - Sassari. CUP: J75H25000310002
|
Numero atto
258
Data atto 02/07/2026
|
Data inizio
08/07/2026
Data fine 23/07/2026
|
Documento
Allegati 1
|
Numero pubblicazione
955
Mittente
AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Tipo
Determina
Oggetto
Ripristino funzionamento pozzi comunali siti in località "Su Padru" e realizzazione condotta idrica. Importo complessivo progetto euro 450.000,00. Liquidazione saldo onorari per direzione lavori, perizia di variante, contabilità coordinamento sicurezza e CRE. Ing. Mario Dore - Sassari. CUP: J75H25000310002
Numero atto
258
Data atto
02/07/2026
Data inizio
08/07/2026
Data fine
23/07/2026
|
||||
|
Numero pubblicazione
954
Mittente AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Tipo DETERMINA
|
Oggetto Determina a contrattare per l'affidamento diretto di fornitura. Art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. Fornitura corda treccia standard - Affidamento e assunzione impegno di spesa a favore della ditta Ferramenta Carboni S.r.l.
|
Numero atto
257
Data atto 01/07/2026
|
Data inizio
08/07/2026
Data fine 23/07/2026
|
Documento
Allegati 2
|
Numero pubblicazione
954
Mittente
AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Tipo
Determina
Oggetto
Determina a contrattare per l'affidamento diretto di fornitura. Art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. Fornitura corda treccia standard - Affidamento e assunzione impegno di spesa a favore della ditta Ferramenta Carboni S.r.l.
Numero atto
257
Data atto
01/07/2026
Data inizio
08/07/2026
Data fine
23/07/2026
|
||||
|
Numero pubblicazione
953
Mittente AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Tipo DETERMINA
|
Oggetto Ripristino funzionamento pozzi comunali siti in località "Su Padru" - Richiesta di Concessione all'utilizzo di acque sotterranee - Impegno di spesa e pagamento oneri di istruttoria, deposito cauzionale e oneri concessori.
|
Numero atto
256
Data atto 01/07/2026
|
Data inizio
08/07/2026
Data fine 23/07/2026
|
Documento
Allegati 2
|
Numero pubblicazione
953
Mittente
AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Tipo
Determina
Oggetto
Ripristino funzionamento pozzi comunali siti in località "Su Padru" - Richiesta di Concessione all'utilizzo di acque sotterranee - Impegno di spesa e pagamento oneri di istruttoria, deposito cauzionale e oneri concessori.
Numero atto
256
Data atto
01/07/2026
Data inizio
08/07/2026
Data fine
23/07/2026
|
||||
|
Numero pubblicazione
952
Mittente AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Tipo DETERMINA
|
Oggetto Impegno di spesa e liquidazione fattura. Ditta: TK Elevator S.p.A. Manutenzione ordinaria piattaforma elevatrice vecchio cimitero - Primo semestre 2026.
|
Numero atto
255
Data atto 01/07/2026
|
Data inizio
08/07/2026
Data fine 23/07/2026
|
Documento
Allegati 2
|
Numero pubblicazione
952
Mittente
AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Tipo
Determina
Oggetto
Impegno di spesa e liquidazione fattura. Ditta: TK Elevator S.p.A. Manutenzione ordinaria piattaforma elevatrice vecchio cimitero - Primo semestre 2026.
Numero atto
255
Data atto
01/07/2026
Data inizio
08/07/2026
Data fine
23/07/2026
|
||||
|
Numero pubblicazione
951
Mittente AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Tipo DETERMINA
|
Oggetto Intervento idropotabile da realizzarsi in somma urgenza per contrastare disagi e/o danni alla popolazione - Ripristino funzionamento pozzi comunali siti in località "Su Padru" e realizzazione condotta idrica - Importo complessivo progetto € 450.000,00 - Liquidazione Stato Finale - Impresa Geom. Doneddu Giovanni - Pattada. CUP J75H25000310002
|
Numero atto
252
Data atto 29/06/2026
|
Data inizio
08/07/2026
Data fine 23/07/2026
|
Documento
Allegati 1
|
Numero pubblicazione
951
Mittente
AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Tipo
Determina
Oggetto
Intervento idropotabile da realizzarsi in somma urgenza per contrastare disagi e/o danni alla popolazione - Ripristino funzionamento pozzi comunali siti in località "Su Padru" e realizzazione condotta idrica - Importo complessivo progetto € 450.000,00 - Liquidazione Stato Finale - Impresa Geom. Doneddu Giovanni - Pattada. CUP J75H25000310002
Numero atto
252
Data atto
29/06/2026
Data inizio
08/07/2026
Data fine
23/07/2026
|
||||
|
Numero pubblicazione
950
Mittente AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Tipo DETERMINA
|
Oggetto Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Nemea Sistemi S.r.l.
|
Numero atto
251
Data atto 29/06/2026
|
Data inizio
08/07/2026
Data fine 23/07/2026
|
Documento
Allegati 1
|
Numero pubblicazione
950
Mittente
AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Tipo
Determina
Oggetto
Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Nemea Sistemi S.r.l.
Numero atto
251
Data atto
29/06/2026
Data inizio
08/07/2026
Data fine
23/07/2026
|
||||
|
Numero pubblicazione
949
Mittente AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Tipo DETERMINA
|
Oggetto Servizio di pulizia e decoro cimiteri e aree urbane. Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Sviluppo Servizi Italia Soc. Coop. Onlus
|
Numero atto
250
Data atto 29/06/2026
|
Data inizio
08/07/2026
Data fine 23/07/2026
|
Documento
Allegati 1
|
Numero pubblicazione
949
Mittente
AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Tipo
Determina
Oggetto
Servizio di pulizia e decoro cimiteri e aree urbane. Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Sviluppo Servizi Italia Soc. Coop. Onlus
Numero atto
250
Data atto
29/06/2026
Data inizio
08/07/2026
Data fine
23/07/2026
|
||||
|
Numero pubblicazione
948
Mittente AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Tipo DETERMINA
|
Oggetto Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica. Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Impianti elettrici di Carlo Ursini.
|
Numero atto
249
Data atto 29/06/2026
|
Data inizio
08/07/2026
Data fine 23/07/2026
|
Documento
Allegati 1
|
Numero pubblicazione
948
Mittente
AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Tipo
Determina
Oggetto
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica. Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Impianti elettrici di Carlo Ursini.
Numero atto
249
Data atto
29/06/2026
Data inizio
08/07/2026
Data fine
23/07/2026
|
||||
|
Numero pubblicazione
947
Mittente AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Tipo DETERMINA
|
Oggetto Lavori di completamento alla realizzazione di uno spazio esterno accessibile destinato alle attività didattiche presso la Scuola primaria "Matteo Fara" sita in via Capitano Satta n. 16. Importo complessivo progetto euro 22.000,00 - Determina a contrarre per affidamento lavori - Impresa EDIL M.A. di Manca Antonello SRL. CUP J72B26000730004
|
Numero atto
248
Data atto 26/06/2026
|
Data inizio
08/07/2026
Data fine 23/07/2026
|
Documento
Allegati 2
|
Numero pubblicazione
947
Mittente
AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Tipo
Determina
Oggetto
Lavori di completamento alla realizzazione di uno spazio esterno accessibile destinato alle attività didattiche presso la Scuola primaria "Matteo Fara" sita in via Capitano Satta n. 16. Importo complessivo progetto euro 22.000,00 - Determina a contrarre per affidamento lavori - Impresa EDIL M.A. di Manca Antonello SRL. CUP J72B26000730004
Numero atto
248
Data atto
26/06/2026
Data inizio
08/07/2026
Data fine
23/07/2026
|
||||
|
Numero pubblicazione
946
Mittente AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Tipo DETERMINA
|
Oggetto Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Simula Maurizio Servizi Agricoli
|
Numero atto
247
Data atto 26/06/2026
|
Data inizio
08/07/2026
Data fine 23/07/2026
|
Documento
Allegati 1
|
Numero pubblicazione
946
Mittente
AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Tipo
Determina
Oggetto
Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Simula Maurizio Servizi Agricoli
Numero atto
247
Data atto
26/06/2026
Data inizio
08/07/2026
Data fine
23/07/2026
|
||||
|
Numero pubblicazione
945
Mittente AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Tipo DETERMINA
|
Oggetto Determina a contrattare per l'affidamento diretto di fornitura. Art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. Fornitura materiali - Affidamento e assunzione impegno di spesa a favore della ditta Eredi Francesco Medda di I.E. Medda.
|
Numero atto
246
Data atto 26/06/2026
|
Data inizio
08/07/2026
Data fine 23/07/2026
|
Documento
Allegati 2
|
Numero pubblicazione
945
Mittente
AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Tipo
Determina
Oggetto
Determina a contrattare per l'affidamento diretto di fornitura. Art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. Fornitura materiali - Affidamento e assunzione impegno di spesa a favore della ditta Eredi Francesco Medda di I.E. Medda.
Numero atto
246
Data atto
26/06/2026
Data inizio
08/07/2026
Data fine
23/07/2026
|
||||
|
Numero pubblicazione
944
Mittente AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Tipo DETERMINA
|
Oggetto Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Servizio di vitto, alloggio, cura e sostentamento degli animali randagi - mese maggio 2026. Associazione DNA Randagio
|
Numero atto
245
Data atto 26/06/2026
|
Data inizio
08/07/2026
Data fine 23/07/2026
|
Documento
Allegati 1
|
Numero pubblicazione
944
Mittente
AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Tipo
Determina
Oggetto
Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Servizio di vitto, alloggio, cura e sostentamento degli animali randagi - mese maggio 2026. Associazione DNA Randagio
Numero atto
245
Data atto
26/06/2026
Data inizio
08/07/2026
Data fine
23/07/2026
|
||||
|
Numero pubblicazione
943
Mittente AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Tipo DETERMINA
|
Oggetto Lavori di manutenzione straordinaria della via Quattro Novembre - Tratto fronte Cimitero vecchio e incrocio via Vittorio Emanuele II - Determina a contrarre per affidamento lavori - Impresa CO.GE.SA. Costruzioni Generali Saba S.R.L. - CUP J77H26000440004
|
Numero atto
244
Data atto 25/06/2026
|
Data inizio
08/07/2026
Data fine 23/07/2026
|
Documento
Allegati 2
|
Numero pubblicazione
943
Mittente
AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Tipo
Determina
Oggetto
Lavori di manutenzione straordinaria della via Quattro Novembre - Tratto fronte Cimitero vecchio e incrocio via Vittorio Emanuele II - Determina a contrarre per affidamento lavori - Impresa CO.GE.SA. Costruzioni Generali Saba S.R.L. - CUP J77H26000440004
Numero atto
244
Data atto
25/06/2026
Data inizio
08/07/2026
Data fine
23/07/2026
|
||||
|
Numero pubblicazione
942
Mittente AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Tipo DETERMINA
|
Oggetto Servizio di pulizia degli stabili comunali. Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Sviluppo Servizi Italia Soc. Coop. Onlus
|
Numero atto
243
Data atto 25/06/2026
|
Data inizio
08/07/2026
Data fine 23/07/2026
|
Documento
Allegati 2
|
Numero pubblicazione
942
Mittente
AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Tipo
Determina
Oggetto
Servizio di pulizia degli stabili comunali. Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Sviluppo Servizi Italia Soc. Coop. Onlus
Numero atto
243
Data atto
25/06/2026
Data inizio
08/07/2026
Data fine
23/07/2026
|
||||
|
Numero pubblicazione
941
Mittente AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Tipo DETERMINA
|
Oggetto Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Impianti elettrici di Carlo Ursini
|
Numero atto
242
Data atto 25/06/2026
|
Data inizio
08/07/2026
Data fine 23/07/2026
|
Documento
Allegati 2
|
Numero pubblicazione
941
Mittente
AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Tipo
Determina
Oggetto
Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Impianti elettrici di Carlo Ursini
Numero atto
242
Data atto
25/06/2026
Data inizio
08/07/2026
Data fine
23/07/2026
|
||||
|
Numero pubblicazione
940
Mittente AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Tipo DETERMINA
|
Oggetto Servizio di Segretariato Sociale per 3 anni 2025-2027. Liquidazione mese GIUGNO 2026.
|
Numero atto
171
Data atto 07/07/2026
|
Data inizio
08/07/2026
Data fine 23/07/2026
|
Documento
Allegati 1
|
Numero pubblicazione
940
Mittente
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Tipo
Determina
Oggetto
Servizio di Segretariato Sociale per 3 anni 2025-2027. Liquidazione mese GIUGNO 2026.
Numero atto
171
Data atto
07/07/2026
Data inizio
08/07/2026
Data fine
23/07/2026
|
||||
|
Numero pubblicazione
939
Mittente AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Tipo DETERMINA
|
Oggetto Piani personalizzati L.162/98. Annualità 2025 Gestione 2026. Impegno di spesa. Periodo Maggio/Settembre 2026.
|
Numero atto
170
Data atto 06/07/2026
|
Data inizio
08/07/2026
Data fine 23/07/2026
|
Documento
Allegati 2
|
Numero pubblicazione
939
Mittente
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Tipo
Determina
Oggetto
Piani personalizzati L.162/98. Annualità 2025 Gestione 2026. Impegno di spesa. Periodo Maggio/Settembre 2026.
Numero atto
170
Data atto
06/07/2026
Data inizio
08/07/2026
Data fine
23/07/2026
|
||||
|
Numero pubblicazione
938
Mittente AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Tipo DETERMINA
|
Oggetto Comunità alloggio per minori "Casa Rosa". Liquidazione mensilità di GIUGNO 2026 a Siria Società Cooperativa Sociale
|
Numero atto
169
Data atto 01/07/2026
|
Data inizio
08/07/2026
Data fine 23/07/2026
|
Documento
Allegati 1
|
Numero pubblicazione
938
Mittente
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Tipo
Determina
Oggetto
Comunità alloggio per minori "Casa Rosa". Liquidazione mensilità di GIUGNO 2026 a Siria Società Cooperativa Sociale
Numero atto
169
Data atto
01/07/2026
Data inizio
08/07/2026
Data fine
23/07/2026
|
||||
|
Numero pubblicazione
937
Mittente AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Tipo DETERMINA
|
Oggetto L.R. n. 20/97 sussidi a favore di persone affette da patologie psichiatriche. Liquidazione provvidenze III BIMESTRE 2026 in favore di n. 19 persone beneficiarie.
|
Numero atto
168
Data atto 01/07/2026
|
Data inizio
08/07/2026
Data fine 23/07/2026
|
Documento
Allegati 1
|
Numero pubblicazione
937
Mittente
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Tipo
Determina
Oggetto
L.R. n. 20/97 sussidi a favore di persone affette da patologie psichiatriche. Liquidazione provvidenze III BIMESTRE 2026 in favore di n. 19 persone beneficiarie.
Numero atto
168
Data atto
01/07/2026
Data inizio
08/07/2026
Data fine
23/07/2026
|
||||
|
Numero pubblicazione
936
Mittente AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Tipo DETERMINA
|
Oggetto Liquidazione spettanze all'operatore economico Isola Forniture Service S.R.L.S. per la fornitura di cappellini per i minori iscritti al centro estivo comunale
|
Numero atto
167
Data atto 26/06/2026
|
Data inizio
08/07/2026
Data fine 23/07/2026
|
Documento
Allegati 1
|
Numero pubblicazione
936
Mittente
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Tipo
Determina
Oggetto
Liquidazione spettanze all'operatore economico Isola Forniture Service S.R.L.S. per la fornitura di cappellini per i minori iscritti al centro estivo comunale
Numero atto
167
Data atto
26/06/2026
Data inizio
08/07/2026
Data fine
23/07/2026
|
||||
|
Numero pubblicazione
935
Mittente AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Tipo DETERMINA
|
Oggetto Affidamento diretto ex art. 50, c. 1 lettera b, D.lgv 36/2023, iniziativa formativa-informativa sulla genitorialità
|
Numero atto
166
Data atto 24/06/2026
|
Data inizio
08/07/2026
Data fine 23/07/2026
|
Documento
Allegati 2
|
Numero pubblicazione
935
Mittente
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Tipo
Determina
Oggetto
Affidamento diretto ex art. 50, c. 1 lettera b, D.lgv 36/2023, iniziativa formativa-informativa sulla genitorialità
Numero atto
166
Data atto
24/06/2026
Data inizio
08/07/2026
Data fine
23/07/2026
|
||||
|
Numero pubblicazione
934
Mittente AREA AMMINISTRATIVA
Tipo DETERMINA
|
Oggetto Determina a contrarre, ex art. 50 c1 lett. b), per la redazione del DUVRI per l'affidamento della gestione del Servizio di Refezione scolastica del Comune di Uri. Impegno di spesa.
|
Numero atto
115
Data atto 07/07/2026
|
Data inizio
08/07/2026
Data fine 23/07/2026
|
Documento
Allegati 2
|
Numero pubblicazione
934
Mittente
AREA AMMINISTRATIVA
Tipo
Determina
Oggetto
Determina a contrarre, ex art. 50 c1 lett. b), per la redazione del DUVRI per l'affidamento della gestione del Servizio di Refezione scolastica del Comune di Uri. Impegno di spesa.
Numero atto
115
Data atto
07/07/2026
Data inizio
08/07/2026
Data fine
23/07/2026
|
||||
|
Numero pubblicazione
933
Mittente AREA AMMINISTRATIVA
Tipo DETERMINA
|
Oggetto Servizio di Refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026. Liquidazione della fattura n. 2/52 a favore della Cooperativa Sociale "Bfree Società Cooperativa arl"
|
Numero atto
114
Data atto 03/07/2026
|
Data inizio
08/07/2026
Data fine 23/07/2026
|
Documento
Allegati 1
|
Numero pubblicazione
933
Mittente
AREA AMMINISTRATIVA
Tipo
Determina
Oggetto
Servizio di Refezione scolastica per l'anno scolastico 2025/2026. Liquidazione della fattura n. 2/52 a favore della Cooperativa Sociale "Bfree Società Cooperativa arl"
Numero atto
114
Data atto
03/07/2026
Data inizio
08/07/2026
Data fine
23/07/2026
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